企业信息

    宁波正昊企业管理咨询有限公司

  • 6
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:有限责任公司
    成立时间:2017.11
  • 公司地址: 浙江省 宁波 鄞州区南部商务区
  • 姓名: 步鸿莉
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信已绑定

    供应分类

    宁波认证|宁SO90014001认证电话宁波三晨需要那些流程 办理流程

  • 所属行业:咨询 管理咨询
  • 发布日期:2021-06-23
  • 阅读量:362
  • 价格:面议
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:9999.00 个
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:浙江宁波  
  • 关键词:宁波认证,宁SO90014001认证电话宁波三晨

    宁波认证|宁SO90014001认证电话宁波三晨需要那些流程 办理流程详细内容

    1.4.8 与供方互利的关系10
    1.5 质量管理体系术语10
    1.5.1 ISO9000标准中的术语10
    1.5.2 几个重要的术语11
    *2章 ISO9001∶2008标准的理解14
    2.1 标准的应用范围、术语和定义(标准条款:1、2、3)14
    2.2 质量管理体系(标准条款:4)16
    2.2.1 总要求(标准条款:4.1 )16
    2.2.2 文件要求——总则(标准条款:4.2 ——4.2.1 )18
    2.2.3 质量手册(标准条款:4.2.2 )19
    ⅥISO9001∶2008内审员实战通用教程目录Ⅴ2.2.4 文件控制(标准条款:4.2.3 )20
    2.2.5 记录控制(标准条款:4.2.4 )22
    2.3 管理职责(标准条款:5)24
    2.3.1 管理承诺(标准条款:5.1 )24
    2.3.2 以顾客为关注焦点(标准条款:5.2 )25
    2.3.3 质量方针(标准条款:5.3 )26
    2.3.4 策划——质量目标(标准条款:5.4 ——5.4.1 )27
    2.3.5 质量管理体系策划(标准条款:5.4.2 )28
    2.3.6 职责、权限与沟通——职责和权限
    (标准条款:5.5 ——5.5.1 )29
    2.3.7 管理者代表(标准条款5.5.2 )30
    2.3.8 内部沟通(标准条款:5.5.3 )31
    2.3.9 管理评审(标准条款:5.6 )31
    2.4 资源管理(标准条款:6)32
    2.4.1 资源提供(标准条款:6.1 )32
    2.4.2 人力资源(标准条款:6.2 )33
    2.4.3 基础设施(标准条款:6.3 )35
    2.4.4 工作环境(标准条款:6.4 )36
    2.5 产品实现(标准条款7)37
    2.5.1 产品实现的策划(标准条款7.1 )37
    2.5.2 与顾客有关的过程(标准条款:7.2 )38
    2.5.3 设计和开发(标准条款:7.3 )41
    2.5.4 采购(标准条款:7.4 )48
    2.5.5 生产和服务提供——生产和服务提供的控制
    (标准条款:7.5 ——7.5.1 )51
    2.5.6 生产和服务提供过程的确认(标准条款:7.5.2 )52
    2.5.7 标识和可追溯性(标准条款:7.5.3 )53
    2.5.8 顾客财产(标准条款:7.5.4 )55
    2.5.9 产品防护(标准条款7.5.5 )57
    2.5.1 0监视和测量设备的控制(标准条款:7.6 )58
    2.6 测量、分析和改进(标准条款:8)61
    2.6.1 总则(标准条款:8.1 )61
    宁波认证|宁SO90014001认证电话宁波三晨
    6.3 增加了6.3c:增加了支持性服务(如运输 或通讯或信息系统/ERP系统)、策划、提供、维护全方面评价。
    增加了交付后的活动包括保修条款及履行合同的责任,如维修服务和辅助服务(如回收或产品的较终处置)。
    生产和服务包括产品的防护(包装-仓储-搬运-回收手册)。
    阐明确认特殊过程的重要性,特殊过程(如焊接、培训、热处理等)还有特殊工程的识别。(如:服务、焊工、司机、仪校工程师、内审员资格的确认 )
    7.5.4顾客财产:增加了注解-阐明知识产权和私人信息为顾客财产(如保险公司,银行等)。
    增加了测量用计算机软件使用的要求(如公司的软件测试站使用的软件适宜性的验证及配置的管理)。
    8.2.1:监控顾客的感受可能包括从如下的来源输入,如顾客满意度调查、已提交产品质量信息、用户意见调查,失去业务的分析、表扬、保证声明、销售报告等。
    8.2.2内部审核:增加了审核记录的保存范围(如内审计划、签到表、内审报告、查检表、不符合报告等记录)。
    8.2.3过程的监视和测量:1.删掉了最后一句话,即,"以确保产品的符合性"2.注解中增加了采用过程控制方法时需考虑的要点,此注释希望组织确定过程监视测量方法时需要考虑到应用的价值。(即范围加大包括:质量体系所有过程)。
    8.2.4产品的监视和测量"中,将"除非得到有关授权人员的批准,不应放行产品和交付服务"改为"除非得到有关授权人员的批准,已圆满完成之前,不应向顾客放行产品和交付服务"和"注:能够记录符合接受准则的证据或以其他方式在策划安排中予以规定",强调向顾客放行产品和交付服务时应特别慎重,应得到有关授权人员的批准,并记录符合接受准则的证据或以其他方式在策划安排中予以规定。
    8.3 不合格品的控制:未满足顾客要求的不合格品,只有得到客户同意放行的条件才能放行,组织内部在未得到客户同意时不能放行,如放行是不符合标准要求的,要开立主要不符合项。
    折叠编辑本段审核目的
    过程质量审核是对影响过程质量的各因素是否按质量控制计划所规定的要求进行控制、控制是否有效、能否适应等进行审查与评价。
    过程质量审核的目的,就是通过审核,检查在生产现场是否按质量控制计划规定的措施执行、是否符合标准,评价其有效性,同时发现问题进行改进,以保证过程质量的稳定。
    过程质量审核的内容:
    ① 操作者是否具备规定的能力或资格;
    ② 是否按图样、工艺规程和作业指导书进行加工;
    ③ 设备、工装、刀具等是否符合要求,并且使用正确;
    ④ 原材料、毛坯、协作件是否符合要求;
    ⑤ 图样、工艺文件、检验文件等是否完整、统一、正确、有效;
    ⑥ 是否按规定正确的开展质量检验工作;
    ⑦ 制造、装配现场环境是否良好;
    ⑧ 过程质量控制点的设置是否合理,控制
    宁波认证|宁SO90014001认证电话宁波三晨
    6.4.5 使用检查表的注意事项107
    6.4.6 审核检查表案例107
    案例6.2 :各部门通用审核检查表108
    案例6.3 :产品研发部审核检查表111
    案例6.4 :品质部审核检查表117
    案例6.5 :生产部审核检查表122
    案例6.6 :人力资源部审核检查表125
    案例6.7 :设备管理部审核检查表126
    案例6.8 :企业管理部(含文控中心)审核检查表128
    案例6.9 :营销部审核检查表132
    案例6.10:采购部审核检查表134
    案例6.11:仓库审核检查表136
    案例6.12:管理者代表审核检查表138
    案例6.13:较高管理者审核检查表139
    6.5 通知受审核部门145
    *7章 内部审核的实施146
    7.1 **会议146
    7.1.1 **会议的目的146
    7.1.2 **会议的要求146
    7.1.3 参加会议的人员147
    7.1.4 **会议内容147
    案例7.1:**会议怎么开?148
    7.2 现场审核150
    7.2.1 审核证据的收集150
    7.2.2 审核活动的控制150
    7.2.3 审核中的注意事项151
    7.2.4 审核发现152
    7.2.5 现场审核记录153
    7.3 不符合项的确定与不符合报告153
    7.3.1 确定不符合的原则153
    7.3.2 不符合项的形成153
    7.3.3 不符合的类型(按严重程度分)153
    7.3.4 不符合判别准则154
    7.3.5 不符合报告的内容155
    案例7.2:不符合(不合格)报告155
    7.4 审核组内部会议156
    7.4.1 每日审核组内部会议156
    7.4.2 审核组总结会议156
    7.5 末次会议157
    7.5.1 末次会议的目的157
    7.5.2 末次会议要求157
    7.5.3 末次会议内容158
    案例7.3 :末次会议怎样开?158
    7.6 审核报告159
    7.6.1 审核报告的内容159
    7.6.2 审核报告编写时的注意事项160
    7.6.3 审核报告的发放和存档160
    案例7.4 :审核报告161
    *8章 内审中纠正措施的跟踪管理164
    8.1 纠正措施在内部审核中的重要性164
    8.2 纠正措施要求的提出164
    8.3 纠正措施的认可与批准164
    8.4 纠正措施的实施165
    目录Ⅸ 8.5 纠正措施的跟踪和验证165
    *3部分 管理评审
    *9章 管理评审169
    9.1 管理评审概述169
    9.1.1 管理评审的目的169
    9.1.2 管理评审的对象169
    9.1.3 管理评审的内容169
    9.1.4 管理评审的实施者170
    9.1.5 管理评审的输入170
    9.1.6 管理评审的时机170
    9.1.7 管理评审的方式170
    9.1.8 管理评审的输出170
    9.1.9 管理评审的后续管理171
    9.2 管理评审与质量管理体系审核的比较171
    9.3 管理评审的实施过程172
    案例9.1:管理评审的实施过程172
    9.4 管理评审计划173
    案例9.2:管理评审计划173
    9.5 管理评审会议议程175
    案例9.3:管理评审会议议程176
    9.6 管理评审报告177
    案例9.4:管理评审报告177
    参考文献180
    折叠编辑本段序言
    “年年岁岁搞形式,岁岁年年补记录”,这是我国一些企业推行.IS()9001的真实写照。
    推行ISO 9001,难道真的只能搞形式吗?难道真的没有效果吗?我的回答是:要看企业以什么目的、用什么方法去推行ISO 9001。
    现在的认证机构,无论是国内的还是国外的,基本上是商业化运作,企业只要交了钱,认证机构都会颁发证书。因此企业在推行。ISO900l时,不能仅以拿到证书为目的。
    要想使ISO 900l质量管理体系确实有效,需要多方面的努力,其中之一就是要提高内审员的水平。
    为了帮助企业培养出合格的内审员,笔者编著了这本《IS()9001:2008内审员实战通用教程》。
    与其他同类的书籍相比,《ISO 9001:2008内审员实战通用教程》更注重实用性和可操作性。希望这本书能帮助企业内审员提高自己的能力与水平。
    在ISO 9001认证日趋商业化的今天,笔者给企业**人一点忠告:必须实实在在地推行ISO 9001质量管理体系标准!如果ISO 9001的基本功都没有做扎实,就去赶形式搞ISO 14001、OHSAS 18001、六西格玛,只会让员工越来越糊涂,企业越来越劳民伤财。其实,踏踏实实地把ISO 9001做好,企业就会很有竞争力了。
    希望这本书能为读者带来裨益。
    如读者需要ISO 9000、ISO9001标准或质量手册样本,请按笔者博客上的指示向笔者索取。
    折叠编辑本段文摘
    包括组织内部形成的文件以及从外部获得的文件。应对直接影响产品或服务质量以及直接影响体系运行的文件进行控制。至于那些仅用作参考的文件、书籍、资料,虽应妥善保管,但不必纳入质量管理体系的文件控制范围。
    (3)文件的分类
    1)内部文件。
    ①体系文件:质量手册、程序文件、质量计划、通用的管理性指导书等。
    ②职能部门的管理性文件:如营销、采购、服务、培训等各项管理活动的规定,管理作业指导书。
    ③技术性文件:如设计图样、技术规范、采购文件、检验和试验文件、工艺文件、设备文件等。
    ④收集和报告数据或信息的表格。
    2)外来文件。
    ①国际/国家/行业/地方标准、法律法规。
    ②顾客提供的图样及要求。
    ③顾客、有关机构*使用的表格,如报关用表格,等等。
    (4)文件控制的要求建立和实施文件控制程序,确保:
    1)文件发布前,由授权人员对文件的适宜性进行审查和批准。审查是保证文件的正确性,批准意味着从行政上赞同文件的实施。
    2)对使用中的文件适时评审,以保持文件的适宜性。对使用中的文件的评审一般要定期进行,如在每年的管理评审前进行,也可根据需要适时进行。
    3)必要时更改文件并再批准。质量管理体系文件更改必须有规定的申请、更改、审批手续。非文件更改部门负责人不得以任何借口自行更改任何文件。
    4)识别文件的现行修订状态。修订状态可直接在被更改的文件上标识,也可通过控制清单(如标准目录、图样目录、文件目录等)进行标识。
    5)需要使用文件的场合,都能得到并使用相应文件的有效版本。
    6)文件清晰,易于识别和检索。为使文件清晰易懂,便于识别和检索,应就文件的编号,文件的编写要求,文件的格式,文件的归档、编目、发放、回收等作出适当规定。通常情况下,文件的总目录应表明文件的修订状态、编制时间;文件的发放清单应表明文件分发日期、分发编号、发往的场所等。
    7)识别外来文件的适应性,并控制其分发。应就外来文件的收集、审查、批准、归档、编目、标识、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作出规定,以保持外来文件的适应性。应该建立一个渠道(如参加标准化协会等),以便及时收集到文件的较新版本或修改信息。
    8)防止使用作废文件。为了防止使用作废文件,应及时将作废或失效的文件从使用场所撤回。对于为特殊目的而保留的任何作废文件,都必须进行标识。
    标准内容
    ISO
    国际标准化组织国际标准
    ISO9001:2008
    质 量 管 理 体 系 要 求
    Quality management systems - Requirements
    2008年11月15日发布*四版,即ISO9001:2008版
    2008年12月30日中国发布了GB/T19001-2008版,于2009年3月1日实施
    前 言
    本标准是ISO9000族标准之一。标准中的"应"(shall)表示要求,"应当"(should)仅起指导作用。
    本标准对ISO9001:2000作了技术性修订,故本标准发布时,代替ISO9001:2000 。
    本标准的附录A和附录B是提示的附录。
    ISO9000族标准是国际标准化组织(ISO)于1987年颁布的在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准。ISO9001质量体系认证是指第三方(认证机构)对企业的质量体系进行审核、评定和注册活动,其目的在于通过审核、评定和事后监督来证明企业的质量体系符合ISO9001标准,对符合标准要求者授予合格证书并予以注册的全部活动。
    I S O 前 言
    国际标准化组织(ISO)是由各国标准化团体(ISO成员团体)组成的世界性的联合会。制定国际标准工作通常由ISO的技术**完成。各成员团体若对某技术**确定的项目感兴趣,均有权参加该**的工作。与ISO保持联系的各国际组织(官方的或非官方的)也可参加有关工作。ISO与国际电工**(IEC)在电工技术标准化方面保持密切合作的关系。
    国际标准根据ISO/IEC导则*3部分的规则起草。
    由技术**通过的国际标准草案提交各成员团体投票表决,需取得至少75% 参加表决的成员团体的同意,国际标准草案才能作为国际标准正式发布。 ISO9001标志
    本标准中的某些内容可能涉及一些**问题,这一点应引起注意,ISO不负责识别任何这样的**权问题。
    国际标准ISO9001由ISO/TC176/SC2质量管理和质量保证技术**质量体系分**制定。
    ISO9001*四版取代*三版ISO9001:2000,包括对这些文件的技术性修订。原已使用ISO9001:2000的组织只需按本标准的规定调整某些要求,仍可使用本标准。
    本标准规定的质量管理体系要求除了产品质量保证外,还旨在增强顾客满意。
    本标准的附录A和附录B仅是提示的附录。ISO9001:2008(DIS稿)
    折叠编辑本段引言
    0.1 总则
    采用质量管理体系应当是组织的一项战略性决策。组织的质量管理体系的设计和实施受各种需求、具体的目标、所提供的产品、所采用的过程以及组织的规模和结构的影响。统一质量管理体系的结构或文件不是本标准的目的。
    本标准所规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充。"注"是理解和澄清有关要求的指南。
    本标准能用于内部和外部(包括认证机构)评价组织满足顾客、适用于产品的法律法规和组织自身要求的能力。
    本标准的制定已经考虑了ISO9000:2005中所阐明的质量管理原则以及ISO9000:2009的《可持续性管理--质量管理方法》。
    0.2 过程方法
    宁波认证|宁SO90014001认证电话宁波三晨
    较高管理者应以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足(见7.2.1和8.2.1)。
    5.3质量方针:
    较高管理者应确保质量方针:
    a)与组织的宗旨相适应;
    b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺;
    c)提供制定和评审质量目标的框架;
    d)在组织内得到沟通和理解;
    e)在持续适宜性方面得到评审。
    5.4策划
    5.4.1质量目标
    较高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标,质量目标包括满足产品要求所需的内容[见7.1a)]。质量目标应是可测量的,并与质量方针保持一致。
    5.4.2质量管理体系策划
    较高管理者应确保:
    a)对质量管理体系进行策划,以满足质量目标以及条款4.1的要求;
    b)在对质量管理体系的更改进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性。
    5.5职责、权限和沟通
    5.5.1职责和权限
    较高管理者应确保组织内的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。
    ISO9001:2008(DIS稿)
    5.5.2管理者代表
    较高管理者应*一名该组织的管理者,无论该成员在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限:
    a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
    b)向较高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
    c)确保在整个组织内提高对顾客要求的意识。
    注:管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络。
    5.5.3内部沟通
    较高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程,并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。
    5.6 管理评审
    5.6.1总则
    较高管理者应按计划的时间间隔评审组织的质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。
    应保持管理评审的记录(见4.2.4)。
    5.6.2评审输入
    管理评审的输入应包括以下方面的信息;
    a)审核结果;
    b)顾客反馈;
    c)过程的业绩和产品的符合性;
    d)预防和纠正措施的状况;
    e)以往管理评审的跟踪措施;
    f)经策划的可能影响质量管理体系的变更。

    -/gbaabgg/-

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