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    宁波正昊企业管理咨询有限公司

  • 6
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:有限责任公司
    成立时间:2017.11
  • 公司地址: 浙江省 宁波 鄞州区南部商务区
  • 姓名: 步鸿莉
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信已绑定

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    宁波周边宁波ISO9001认证机构ISO三体系服务好需要那些流程 办理流程

  • 所属行业:咨询 管理咨询
  • 发布日期:2021-06-23
  • 阅读量:267
  • 价格:面议
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:9999.00 个
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:浙江宁波  
  • 关键词:宁波周边宁波ISO9001认证机构ISO三体系服务好

    宁波周边宁波ISO9001认证机构ISO三体系服务好需要那些流程 办理流程详细内容

    2.6.7 数据分析(标准条款:8.4 )71
    2.6.8 改进——持续改进(标准条款:8.5 ——8.5.1 )72
    2.6.9 纠正措施(标准条款:8.5.2 )75
    2.6.1 0预防措施(标准条款:8.5.3 )77
    *2部分 内部质量管理体系审核
    *3章 审核概论81
    3.1 与审核有关的术语与定义81
    3.2 质量管理体系审核的目的83
    3.2.1 **方审核(内部审核)的目的83
    3.2.2 第二方审核的目的83
    3.2.3 第三方审核的目的84
    3.3 各类质量管理体系审核的区别84
    3.4 质量管理体系审核的特点85
    3.5 质量管理体系审核的基本原则86
    3.6 内部质量管理体系审核的组织管理87
    3.7 内部质量管理体系审核的一般顺序89
    *4章 内部审核员90
    4.1 内审员的条件90
    4.2 内审员的个人素质90
    4.3 内审员的作用91
    4.4 内审员应知应会要求91
    4.5 内审员的工作方法和技巧92
    4.5.1 审核工作方法92
    4.5.2 审核技巧93
    4.6 有利与有害于审核的特性94
    4.7 内审员应克服的不良习惯94
    4.8 成功审核的几个要点95
    4.9 审核中可能见到的人物类型及对策95
    *5章 内部审核的策划98
    5.1 审核方案的策划98
    Ⅷ ISO9001∶2008内审员实战通用教程目录Ⅶ5.1.1 审核的范围98
    5.1.2 审核的频次与时机98
    5.1.3 审核方式99
    5.1.4 审核日程计划99
    5.2 内审方案实例100
    案例5.1:年度内部审核方案100
    *6章 内部审核的准备101
    6.1 组成审核组101
    6.2 文件收集与审查102
    6.3 编制审核实施计划102
    案例6.1:审核实施计划103
    6.4 编写检查表105
    6.4.1 检查表的作用105
    6.4.2 检查表设计要点105
    6.4.3 检查表的内容106
    6.4.4 检查表的类型107
    6.4.5 使用检查表的注意事项107
    6.4.6 审核检查表案例107
    案例6.2 :各部门通用审核检查表108
    案例6.3 :产品研发部审核检查表111
    案例6.4 :品质部审核检查表117
    案例6.5 :生产部审核检查表122
    案例6.6 :人力资源部审核检查表125
    案例6.7 :设备管理部审核检查表126
    案例6.8 :企业管理部(含文控中心)审核检查表128
    案例6.9 :营销部审核检查表132
    案例6.10:采购部审核检查表134
    案例6.11:仓库审核检查表136
    案例6.12:管理者代表审核检查表138
    案例6.13:较高管理者审核检查表139
    6.5 通知受审核部门145
    *7章 内部审核的实施146
    7.1 **会议146
    7.1.1 **会议的目的146
    7.1.2 **会议的要求146
    7.1.3 参加会议的人员147
    7.1.4 **会议内容147
    案例7.1:**会议怎么开?148
    7.2 现场审核150
    7.2.1 审核证据的收集150
    7.2.2 审核活动的控制150
    7.2.3 审核中的注意事项151
    7.2.4 审核发现152
    7.2.5 现场审核记录153
    7.3 不符合项的确定与不符合报告153
    7.3.1 确定不符合的原则153
    7.3.2 不符合项的形成153
    7.3.3 不符合的类型(按严重程度分)153
    7.3.4 不符合判别准则154
    7.3.5 不符合报告的内容155
    案例7.2:不符合(不合格)报告155
    7.4 审核组内部会议156
    7.4.1 每日审核组内部会议156
    7.4.2 审核组总结会议156
    7.5 末次会议157
    7.5.1 末次会议的目的157
    7.5.2 末次会议要求157
    7.5.3 末次会议内容158
    案例7.3 :末次会议怎样开?158
    7.6 审核报告159
    7.6.1 审核报告的内容159
    7.6.2 审核报告编写时的注意事项160
    7.6.3 审核报告的发放和存档160
    案例7.4 :审核报告161
    *8章 内审中纠正措施的跟踪管理164
    8.1 纠正措施在内部审核中的重要性164
    8.2 纠正措施要求的提出164
    8.3 纠正措施的认可与批准164
    8.4 纠正措施的实施165
    目录Ⅸ 8.5 纠正措施的跟踪和验证165
    *3部分 管理评审
    *9章 管理评审169
    9.1 管理评审概述169
    9.1.1 管理评审的目的169
    9.1.2 管理评审的对象169
    9.1.3 管理评审的内容169
    9.1.4 管理评审的实施者170
    9.1.5 管理评审的输入170
    9.1.6 管理评审的时机170
    9.1.7 管理评审的方式170
    9.1.8 管理评审的输出170
    9.1.9 管理评审的后续管理171
    9.2 管理评审与质量管理体系审核的比较171
    9.3 管理评审的实施过程172
    案例9.1:管理评审的实施过程172
    9.4 管理评审计划173
    案例9.2:管理评审计划173
    9.5 管理评审会议议程175
    案例9.3:管理评审会议议程176
    9.6 管理评审报告177
    案例9.4:管理评审报告177
    参考文献180
    折叠编辑本段序言
    “年年岁岁搞形式,岁岁年年补记录”,这是我国一些企业推行.IS()9001的真实写照。
    推行ISO 9001,难道真的只能搞形式吗?难道真的没有效果吗?我的回答是:要看企业以什么目的、用什么方法去推行ISO 9001。
    现在的认证机构,无论是国内的还是国外的,基本上是商业化运作,企业只要交了钱,认证机构都会颁发证书。因此企业在推行。ISO900l时,不能仅以拿到证书为目的。
    要想使ISO 900l质量管理体系确实有效,需要多方面的努力,其中之一就是要提高内审员的水平。
    为了帮助企业培养出合格的内审员,笔者编着了这本《IS()9001:2008内审员实战通用教程》。
    与其他同类的书籍相比,《ISO 9001:2008内审员实战通用教程》更注重实用性和可操作性。希望这本书能帮助企业内审员提高自己的能力与水平。
    在ISO 9001认证日趋商业化的今天,笔者给企业**人一点忠告:必须实实在在地推行ISO 9001质量管理体系标准!如果ISO 9001的基本功都没有做扎实,就去赶形式搞ISO 14001、OHSAS 18001、六西格玛,只会让员工越来越糊涂,企业越来越劳民伤财。其实,踏踏实实地把ISO 9001做好,企业就会很有竞争力了。
    希望这本书能为读者带来裨益。
    如读者需要ISO 9000、ISO9001标准或质量手册样本,请按笔者博客上的指示向笔者索取。
    折叠编辑本段文摘
    包括组织内部形成的文件以及从外部获得的文件。应对直接影响产品或服务质量以及直接影响体系运行的文件进行控制。至于那些仅用作参考的文件、书籍、资料,虽应妥善保管,但不必纳入质量管理体系的文件控制范围。
    (3)文件的分类
    1)内部文件。
    ①体系文件:质量手册、程序文件、质量计划、通用的管理性指导书等。
    ②职能部门的管理性文件:如营销、采购、服务、培训等各项管理活动的规定,管理作业指导书。
    ③技术性文件:如设计图样、技术规范、采购文件、检验和试验文件、工艺文件、设备文件等。
    ④收集和报告数据或信息的表格。
    2)外来文件。
    ①国际/国家/行业/地方标准、法律法规。
    ②顾客提供的图样及要求。
    ③顾客、有关机构*使用的表格,如报关用表格,等等。
    (4)文件控制的要求建立和实施文件控制程序,确保:
    1)文件发布前,由授权人员对文件的适宜性进行审查和批准。审查是保证文件的正确性,批准意味着从行政上赞同文件的实施。
    2)对使用中的文件适时评审,以保持文件的适宜性。对使用中的文件的评审一般要定期进行,如在每年的管理评审前进行,也可根据需要适时进行。
    3)必要时更改文件并再批准。质量管理体系文件更改必须有规定的申请、更改、审批手续。非文件更改部门负责人不得以任何借口自行更改任何文件。
    4)识别文件的现行修订状态。修订状态可直接在被更改的文件上标识,也可通过控制清单(如标准目录、图样目录、文件目录等)进行标识。
    5)需要使用文件的场合,都能得到并使用相应文件的有效版本。
    6)文件清晰,易于识别和检索。为使文件清晰易懂,便于识别和检索,应就文件的编号,文件的编写要求,文件的格式,文件的归档、编目、发放、回收等作出适当规定。通常情况下,文件的总目录应表明文件的修订状态、编制时间;文件的发放清单应表明文件分发日期、分发编号、发往的场所等。
    7)识别外来文件的适应性,并控制其分发。应就外来文件的收集、审查、批准、归档、编目、标识、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作出规定,以保持外来文件的适应性。应该建立一个渠道(如参加标准化协会等),以便及时收集到文件的较新版本或修改信息。
    8)防止使用作废文件。为了防止使用作废文件,应及时将作废或失效的文件从使用场所撤回。对于为特殊目的而保留的任何作废文件,都必须进行标识。
    标准内容
    ISO
    国际标准化组织国际标准
    ISO9001:2008
    质 量 管 理 体 系 要 求
    Quality management systems - Requirements
    2008年11月15日发布*四版,即ISO9001:2008版
    2008年12月30日中国发布了GB/T19001-2008版,于2009年3月1日实施
    前 言
    本标准是ISO9000族标准之一。标准中的"应"(shall)表示要求,"应当"(should)仅起指导作用。
    本标准对ISO9001:2000作了技术性修订,故本标准发布时,代替ISO9001:2000 。
    本标准的附录A和附录B是提示的附录。
    ISO9000族标准是国际标准化组织(ISO)于1987年颁布的在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准。ISO9001质量体系认证是指第三方(认证机构)对企业的质量体系进行审核、评定和注册活动,其目的在于通过审核、评定和事后监督来证明企业的质量体系符合ISO9001标准,对符合标准要求者授予合格证书并予以注册的全部活动。
    I S O 前 言
    国际标准化组织(ISO)是由各国标准化团体(ISO成员团体)组成的世界性的联合会。制定国际标准工作通常由ISO的技术**完成。各成员团体若对某技术**确定的项目感兴趣,均有权参加该**的工作。与ISO保持联系的各国际组织(官方的或非官方的)也可参加有关工作。ISO与国际电工**(IEC)在电工技术标准化方面保持密切合作的关系。
    国际标准根据ISO/IEC导则*3部分的规则起草。
    由技术**通过的国际标准草案提交各成员团体投票表决,需取得至少75% 参加表决的成员团体的同意,国际标准草案才能作为国际标准正式发布。 ISO9001标志
    本标准中的某些内容可能涉及一些**问题,这一点应引起注意,ISO不负责识别任何这样的**权问题。
    国际标准ISO9001由ISO/TC176/SC2质量管理和质量保证技术**质量体系分**制定。
    ISO9001*四版取代*三版ISO9001:2000,包括对这些文件的技术性修订。原已使用ISO9001:2000的组织只需按本标准的规定调整某些要求,仍可使用本标准。
    本标准规定的质量管理体系要求除了产品质量保证外,还旨在增强顾客满意。
    本标准的附录A和附录B仅是提示的附录。ISO9001:2008(DIS稿)
    折叠引言
    0.1 总则
    采用质量管理体系应当是组织的一项战略性决策。组织的质量管理体系的设计和实施受各种需求、具体的目标、所提供的产品、所采用的过程以及组织的规模和结构的影响。统一质量管理体系的结构或文件不是本标准的目的。
    本标准所规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充。"注"是理解和澄清有关要求的指南。
    本标准能用于内部和外部(包括认证机构)评价组织满足顾客、适用于产品的法律法规和组织自身要求的能力。
    本标准的制定已经考虑了ISO9000:2005中所阐明的质量管理原则以及ISO9000:2009的《可持续性管理--质量管理方法》。
    0.2 过程方法
    本标准鼓励组织在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法,通过满足顾客要求,增强顾客满意。
    为使组织有效运作,必须识别和管理众多相互关联的活动。通过使用资源和管理,将输入转化为输出的活动,可以视为过程。通常,一个过程的输出可直接形成下一个过程的输入。
    组织内诸过程的系统的应用,连同这些过程的识别和相互作用及其管理,可称之为"过程方法"。
    过程方法的优点是对诸过程的系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。
    过程方法在质量管理体系中应用时强调以下方面的重要性: ISO9001:2008标志a) 理解和满足要求;
    b) 需要从增值的角度考虑过程;
    c) 获得过程业绩和有效性的结果;
    d) 基于客观的测量,持续改进过程。
    图1所反映的以过程为基础的质量管理体系模式,展示了4-8章中所提出的过程联系。这种展示反映了在确定输入要求时,顾客起着重要的作用。对顾客满意的监视要求对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行评价。该模式虽覆盖了本标准的所有要求,但却未详细地反映各过程。
    注:此外,称之为"PDCA"的方法可适用所有过程。PDCA模式可简述如下:
    P(**N)-策划:根据顾客要求和组织的方针,建立提供结果所必要的目标和过程;
    D(DO)-实施:实施过程;
    C(CHECK)-检查:根据方针、目标和产品要求,对过程和产品进行监视和测量,并报告结果;
    宁波周边宁波ISO9001认证机构ISO三体系服务好
    3.2.2 第二方审核的目的83
    3.2.3 第三方审核的目的84
    3.3 各类质量管理体系审核的区别84
    3.4 质量管理体系审核的特点85
    3.5 质量管理体系审核的基本原则86
    3.6 内部质量管理体系审核的组织管理87
    3.7 内部质量管理体系审核的一般顺序89
    *4章 内部审核员90
    4.1 内审员的条件90
    4.2 内审员的个人素质90
    4.3 内审员的作用91
    4.4 内审员应知应会要求91
    4.5 内审员的工作方法和技巧92
    4.5.1 审核工作方法92
    4.5.2 审核技巧93
    4.6 有利与有害于审核的特性94
    4.7 内审员应克服的不良习惯94
    4.8 成功审核的几个要点95
    4.9 审核中可能见到的人物类型及对策95
    *5章 内部审核的策划98
    5.1 审核方案的策划98
    Ⅷ ISO9001∶2008内审员实战通用教程目录Ⅶ5.1.1 审核的范围98
    5.1.2 审核的频次与时机98
    5.1.3 审核方式99
    5.1.4 审核日程计划99
    5.2 内审方案实例100
    案例5.1:年度内部审核方案100
    *6章 内部审核的准备101

    宁波周边宁波ISO9001认证机构ISO三体系服务好
    7.4.3采购产品的验证
    组织应建立并实施检验或其他必要的活动,以确保采购的产品满足规定的采购要求。
    当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时,组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。
    7.5生产和服务提供
    7.5.1生产和服务提供过程的控制
    组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适当时,受控条件应包括:
    a)获得表述产品特性的信息;
    b)获得作业指导书;
    c)使用适当的设备;
    d)获得和使用监视和测量设备;
    e)实施监视和测量;
    a) 放行、交付和交付后活动的实施。
    注1:交付后活动可包括:提供担保、契约义务如维护服务、附加服务如再循环和较终处置。
    注2:产品和服务提供包括防护。
    7.5.2生产和服务提供过程的确认
    当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时,组织应对任何这样的过程实施确认,这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。
    确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。
    ISO9001:2008(DIS稿)
    组织应对这些过程作出安排,适当时包括:
    a)为过程的评审和批准所规定的准则;
    b)设备的认可和人员资格的鉴定;
    c)使用特定的方法和程序;
    d)记录的要求(见4.2.4);
    e)再确认。
    注1:对许多服务组织,所提供服务不能在服务交付前便利验证,此过程应在策划阶段(见7.1)予以考虑;
    注2:例如:焊接、消毒、培训、热处理、呼救中心服务或紧急响应过程可能需要确认。
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    -/gbaabgg/-

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